近日,公司审计部依据集团公司年度审计工作计划,圆满完成对鑫盛产业的年度绩效审计工作。本次审计聚焦鑫盛产业小贷、担保、融资租赁三大核心业务板块,通过系统性审查,全面梳理鑫盛产业业务运营现状,为后续经营管理优化与风险防控强化提供坚实依据。
审计期间,审计小组严格遵循“合规、绩效、风险、治理”四维导向,扎实推进各项审计工作。一方面,审计人员通过查阅各类业务台账,系统梳理业务基础数据,运用数据分析工具对贷款审批效率、担保评估准确性、租后管理覆盖率等关键经营指标进行多维度穿透分析,客观评估业务指标完成进度与信贷资产质量;另一方面,审计小组与鑫盛产业管理层、业务部门及风控部门开展深度访谈,深入了解业务实际执行流程,核查内部治理机制运行效能,全面排查业务合规性、风险防控及内部管理等方面的工作现状,确保审计覆盖业务全流程、管理各环节。
接下来,审计部将持续跟踪此次审计发现问题的整改落实情况,建立问题整改台账,定期核查整改进度与成效。同时,不断深化审计监督与业务发展的协同联动,推动集团公司完善内部管理制度、规范业务操作标准,切实提升整体经营管理水平与风险抵御能力,以高质量审计护航集团公司高质量发展。
审计部
蔡春娥